Типы документов



Постановление Правительства Забайкальского края от 24.04.2023 N 195 "О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2023 г. в„– 195

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года в„– 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года в„– 407 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 21 сентября 2015 года в„– 469, от 17 ноября 2015 года в„– 569, от 13 декабря 2016 года в„– 447, от 6 сентября 2017 года в„– 374, от 20 декабря 2021 года в„– 518).

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
А.И.КЕФЕР





Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 24 апреля 2023 г. в„– 195

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 22 ИЮЛЯ 2014 ГОДА в„– 407

1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители программы
Министерство образования и науки Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края";

2) в позиции "Этапы и сроки реализации программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы составляет 12 734 294,99 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Забайкальского края - 12 484933,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 709 319,04 тыс. рублей;
2015 год - 678 283,62 тыс. рублей;
2016 год - 605 524,35 тыс. рублей;
2017 год - 672 442,08 тыс. рублей;
2018 год - 758 573,40 тыс. рублей;
2019 год - 1 166 407,00 тыс. рублей;
2020 год - 1 354 801,00 тыс. рублей;
2021 год - 1 704 193,60 тыс. рублей;
2022 год - 1 446 897,70 тыс. рублей;
2023 год - 1 114 564,70 тыс. рублей;
2024 год - 1 136 963,70 тыс. рублей;
2025 год - 1 136 963,70 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета (соисполнители) - 22 149,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 8 630,20 тыс. рублей;
(Министерство образования и науки Забайкальского края)
2019 год - 5 124,70 тыс. рублей;
(Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края)
2020 год - 8 394,70 тыс. рублей;
(Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края)
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 249 361,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 26 924,30 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 197 165,80 тыс. рублей;
2021 год - 25 271,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм по источникам и годам финансирования, приведены ниже в разрезе каждой подпрограммы";

4) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения
показателей конечных
результатов реализации
программы
Реализация государственной программы в полном объеме позволит достигнуть следующих показателей:
сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях, на 27,4% к 2025 году;
уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, на 0,02% к 2025 году;
увеличение темпа прироста размера предотвращенного ущерба на 22,9% к 2025 году;
увеличение до 100% доли населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 3,5%".

2. В разделе 4 "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
3. Раздел 7 "Информация о финансовом обеспечении государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении
государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 12 734 294,99 тыс. рублей, из них по годам:

(тыс. рублей)
Годы реализации программы
Всего
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет
соисполнители (краевой бюджет)
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
1
2
3
4
5
2014 год
709 319,04


709 319,04
2015 год
678 283,62


678 283,62
2016 год
605 524,35


605 524,35
2017 год
699 366,38
26 924,30

672 442,08
2018 год
758 573,40

8 630,20
749 943,20
2019 год
1 166 407,00

5 124,70
1 161 282,30
2020 год
1 551 966,80
197 165,80
8 394,70
1 346 406,30
2021 год
1 729 464,60
25 271,00

1 704 193,60
2022 год
1 446 897,70


1 446 897,70
2023 год
1 114 564,70


1 114 564,70
2024 год
1 136 963,70


1 136 963,70
2025 год
1 136 963,70


1 136 963,70
Итого
12 734 294,99
249 361,10
22 149,60
12 462 784,29

Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в приложении к настоящей государственной программе".
4. В подпрограмме "Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций":
1) в паспорте:
а) позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители подпрограммы
Министерство образования и науки Забайкальского края";

б) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 93 208,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 829,80 тыс. рублей;
2015 год - 9 438,90 тыс. рублей;
2016 год - 7 169,60 тыс. рублей;
2017 год - 8 395,00 тыс. рублей;
2018 год - 8 630,20 тыс. рублей;
2019 год - 7 040,70 тыс. рублей;
2020 год - 6 848,60 тыс. рублей;
2021 год - 7 855,60 тыс. рублей;
2022 год - 6 400,00 тыс. рублей;
2023 год - 7 200,00 тыс. рублей;
2024 год - 7 200,00 тыс. рублей;
2025 год - 7 200,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета (соисполнители) - 8 630,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 8 630,20 тыс. рублей;
(Министерство образования и науки Забайкальского края)
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей";

г) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит достичь следующих результатов:
увеличение числа граждан, подготовленных способам защиты от чрезвычайных ситуаций, правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности, к 2025 году до 36 тысяч человек;
доведение числа специалистов, подготовленных по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, к 2025 году до 990 человек;
доведение числа телеучастников тематических смен и мероприятий к 2025 году до 1280 человек;
доведение доли учащихся образовательных организаций и работающего населения, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, к 2025 году до 97,8%;
увеличение количества привлеченных организаций к 2025 году до 22 единиц;
увеличение количества привлеченных волонтеров к 2025 году до 320 человек;
доведение доли населения Забайкальского края, охваченного мероприятиями по профилактике несчастных случаев на воде, к 2025 году до 99,2%;
увеличение количества материалов, размещенных в СМИ, к 2025 году до 72 единиц;
увеличение количества оборудованных автоматизированных рабочих мест к 2025 году до 33 единиц;
увеличение количества слушателей, сдавших зачет и получивших удостоверение о прохождении подготовки, к 2025 году до 990 человек;
количество изготовленных и установленных стендов к 2025 году до 166 единиц;
доля подготовленного персонала спасательных постов к 2025 году до 95,5%;
доля персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку к 2025 году до 55,7%";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Фундаментальной особенностью сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является то, что основные результаты эффективности выполняемых мероприятий выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в снижении числа погибших и травмированных людей, предотвращении экономического ущерба и повышении защищенности населения Забайкальского края и сказываются на состоянии социально-экономического развития региона.
Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
увеличение числа граждан, подготовленных способам защиты от чрезвычайных ситуаций, правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности, к 2025 году до 36 тысяч человек;
доведение числа специалистов, подготовленных по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, к 2025 году до 990 человек;
доведение числа телеучастников тематических смен и мероприятий к 2025 году до 1280 человек;
доведение доли учащихся образовательных организаций и работающего населения, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, к 2025 году до 97,8%;
увеличение количества привлеченных организаций к 2025 году до 22 единиц;
увеличение количества привлеченных волонтеров к 2025 году до 320 человек;
доведение доли населения Забайкальского края, охваченного мероприятиями по профилактике несчастных случаев на воде, к 2025 году до 99,2%;
увеличение количества материалов, размещенных в СМИ, к 2025 году до 72 единиц;
увеличение количества оборудованных автоматизированных рабочих мест к 2025 году до 33 единиц;
увеличение количества слушателей, сдавших зачет и получивших удостоверение о прохождении подготовки, к 2025 году до 990 человек;
количество изготовленных и установленных стендов к 2025 году до 166 единиц;
доля подготовленного персонала спасательных постов к 2025 году до 95,5%;
доля персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку, к 2025 году до 55,7%.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
5. В подпрограмме "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 089 367,80 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Забайкальского края - 1 064 096,80 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 45 838,25 тыс. рублей;
2015 год - 21 819,94 тыс. рублей;
2016 год - 17 139,01 тыс. рублей;
2017 год - 21 659,30 тыс. рублей;
2018 год - 22 755,40 тыс. рублей;
2019 год - 31 779,40 тыс. рублей;
2020 год - 314 417,30 тыс. рублей;
2021 год - 498 252,60 тыс. рублей;
2022 год - 25 387,20 тыс. рублей;
2023 год - 21 565,00 тыс. рублей;
2024 год - 21 741,70 тыс. рублей;
2025 год - 21 741,70 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 25 271,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 25 271,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей";

в) абзац пятый позиции "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"доведение обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств к 2025 году до 98,5%";
2) раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы создания и содержания объектов и имущества гражданской обороны, а также создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы создания
и содержания объектов и имущества гражданской обороны,
а также создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера

Резервы материальных ресурсов предназначены для обеспечения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в системе жизнеобеспечения населения в 2022 году из резервов материальных ресурсов Забайкальского края было выделено администрациям муниципальных образований Забайкальского края:
для организации и проведения мероприятий по созданию минерализованных полос горюче-смазочных материалов - Аи-92 - 12,5 тонны, Дт - 4,5 тонны;
для тушения лесных и степных пожаров ранцевых лесных огнетушителей "РП-18 Ермак" - 190 штук.
Номенклатура и объем создаваемых резервов материальных ресурсов Забайкальского края определены постановлением Правительства Забайкальского края от 3 марта 2009 года в„– 84 "О резервах материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" и должны позволять организовывать жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях на достаточном уровне.
В Забайкальском крае накопление запасов материальных ресурсов в 2022 году составило от установленного уровня:
по продовольствию (рацион индивидуального питания) - 84%;
по вещевому имуществу - 63,4%;
по медикаментам и оборудованию - 60%;
по нефтепродуктам:
ТС-1 - 65,5%;
Аи-92 (талоны в литрах) - 46%;
Дт (талоны в литрах) - 37%;
Аи-92 (в тоннах) - 53,8%;
Дт (в тоннах) - 36%;
по другим материальным средствам - 76,8%.
Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств (ресурсов) гражданской обороны в 2022 году составила 78,5% от требуемых нормативов, установленных постановлением Правительства Забайкальского края от 10 октября 2017 года в„– 422 "О создании, содержании, использовании и утилизации запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны".
Согласно установленным нормам в резерве гражданской обороны в настоящее время находятся средства индивидуальной защиты населения в процентном отношении:
противогаз фильтрующий детский ПДФ-2Ш - 100%;
противогаз фильтрующий детский ПДФ-2Д - 100%;
камеры детские - 100%;
противогазы фильтрующие взрослые (УЗС ВК Экран) - 100%";
3) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
4) абзац пятый раздела 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"доведение обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств к 2025 году до 98,5%".
6. В подпрограмме "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 043 522,23 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Забайкальского края
1 016 597,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 000,00 тыс. рублей;
2015 год - 4 920,90 тыс. рублей;
2016 год - 21 992,53 тыс. рублей;
2017 год - 38 406,70 тыс. рублей;
2018 год - 68 271,90 тыс. рублей;
2019 год - 250 971,90 тыс. рублей;
2020 год - 244 053,00 тыс. рублей;
2021 год - 130 870,60 тыс. рублей;
2022 год - 105 281,40 тыс. рублей;
2023 год - 46 959,00 тыс. рублей;
2024 год - 47 935,00 тыс. рублей;
2025 год - 47 935,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 26 924,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 26 924,30 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей";

в) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы в полном объеме позволит достичь следующих результатов:
снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений к 2025 году до 5,2% от общего количества зарегистрированных случаев;
увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, к 2025 году - до 96,0%;
снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 5,0% от общего количества зарегистрированных случаев;
снижение доли пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 2,0% от общего количества зарегистрированных случаев;
увеличение предотвращенного экономического ущерба в результате чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 18,5% от общего количества зарегистрированных случаев;
повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 45,0%;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" к 2025 году на 5,0%;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований к 2025 году до 4,0%;
увеличение доли населения, охваченного сегментами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", к 2025 году до 75,0%";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений к 2025 году до 5,2% от общего количества зарегистрированных случаев;
увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, к 2025 году - до 96,0%;
снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 5,0% от общего количества зарегистрированных случаев;
снижение доли пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 2,0% от общего количества зарегистрированных случаев;
снижение предотвращенного экономического ущерба в результате чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 18,5% от общего количества зарегистрированных случаев;
повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 45,0%;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" к 2025 году на 5,0%;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований к 2025 году до 4,0%;
увеличение доли населения, охваченного сегментами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", к 2025 году до 75,0%.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
7. В подпрограмме "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 438 457,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34 236,20 тыс. рублей;
2015 год - 32 950,40 тыс. рублей;
2016 год - 27 046,82 тыс. рублей;
2017 год - 46 141,90 тыс. рублей;
2018 год - 29 613,60 тыс. рублей;
2019 год - 31 191,00 тыс. рублей;
2020 год - 34 580,20 тыс. рублей;
2021 год - 39 986,40 тыс. рублей;
2022 год - 48 551,40 тыс. рублей;
2023 год - 37 533,30 тыс. рублей;
2024 год - 38 312,90 тыс. рублей;
2025 год - 38 312,90 тыс. рублей";

в) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
обеспечение готовности поисково-спасательной службы к действиям по предназначению на уровне 2 часов;
увеличение количества проведенных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ к 2025 году до 2188 единиц;
соответствие нормативам табеля технической оснащенности на 28% по отношению к 2025 году";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

В результате выполнения подпрограммы планируется достичь следующих социально-экономических результатов:
обеспечение готовности поисково-спасательной службы к действиям по предназначению на уровне 2 часов;
увеличение количества проведенных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ к 2025 году до 2188 единиц;
соответствие нормативам табеля технической оснащенности на 28% по отношению к 2025 году.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
8. В подпрограмме "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ":
1) в паспорте:
а) позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители подпрограммы
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края";

б) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 875 230,09 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Забайкальского края - 9 678 064,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 592 361,00 тыс. рублей;
2015 год - 591 347,00 тыс. рублей;
2016 год - 520 485,29 тыс. рублей;
2017 год - 543 550,40 тыс. рублей;
2018 год - 612 431,90 тыс. рублей;
2019 год - 829 609,90 тыс. рублей;
2020 год - 737 494,50 тыс. рублей;
2021 год - 1 008 999,40 тыс. рублей;
2022 год - 1 245 190,60 тыс. рублей;
2023 год - 985 220,30 тыс. рублей;
2024 год - 1 005 687,00 тыс. рублей;
2025 год - 1 005 687,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета (соисполнители) - 13 519,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 5 124,70 тыс. рублей;
(Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края)
2020 год - 8 394,70 тыс. рублей;
(Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края)
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 197 165,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 197 165,80 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей";

г) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые
значения показателей
конечных результатов
реализации подпрограммы
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снижение количества зарегистрированных пожаров к 2025 году до 1680 единиц;
среднее время прибытия первого подразделения к месту вызова на уровне 10,58 минуты (по нормативу);
среднее время тушения пожара на уровне 21 минуты (по нормативу);
сокращение количества погибших при пожарах к 2025 году - до 7 человек (на 100 тыс. человек);
уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов к 2025 году до 3,5%;
уменьшение количества потушенных пожаров к 2025 году до 425 единиц;
увеличение количества закупленных единиц техники к 2025 году на уровне 17 единиц;
увеличение количества населенных пунктов, в которых созданы посты пожарной охраны, к 2025 году до 701 единицы";

2) абзац десятый раздела 1 "Характеристика текущего состояния сферы обеспечения пожарной безопасности Забайкальского края" изложить в следующей редакции:
"Здания пожарных депо в с. Цаган-Олуй муниципального района "Борзинский район" Забайкальского края (заключение по результатам технического обследования объекта в„– 154-12-ОЗС от 2013 года), в пгт Холбон муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края (заключение по результатам обследования здания от 30 апреля 2021 года в„– 03-21-ОЗС), в п. ст. Куанда Каларского муниципального округа Забайкальского края (заключение по результатам обследования здания в 2021 году в„– 28-А-2021.ОБ) признаны аварийными и требуют проведения капитального ремонта. В настоящее время здания указанных пожарных депо находятся в эксплуатации. Требуется проведение капитального ремонта, а также реконструкция здания и помещений отряда пожарной охраны (по МТО) в городском округе "Город Чита". Здания пожарных депо в пгт Букачача муниципального района "Чернышевский район", пгт Могзон муниципального района "Хилокский район" и в ряде других населенных пунктов Забайкальского края требуют проведения капитального ремонта";
3) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
4) раздел 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых
непосредственных результатов

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать основные мероприятия, указанные в приложении к государственной программе.
Мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края в целях реализации мероприятий по созданию источников наружного противопожарного водоснабжения" реализуется путем предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края в следующем порядке.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в целях реализации мероприятий по созданию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Забайкальского края (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности по созданию источников наружного противопожарного водоснабжения (строительство новых источников водоснабжения, капитальный или текущий ремонт уже существующих источников водоснабжения).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края (далее - Департамент) как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в рамках государственной программы Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года в„– 407 (далее - государственная программа).
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, на территории которых в населенных пунктах отсутствуют (имеется недостаточное количество) источники наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающие нормативный расход воды в целях пожаротушения в соответствии с требованиями, установленными Сводом правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (далее - Свод правил).
5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие действующей муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии;
3) наличие заключенного соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
1) отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативный расход воды в соответствии с требованиями, установленными Сводом правил;
2) решение суда или предписания органа надзорной деятельности, в котором отражено нарушение требований пожарной безопасности, связанное с отсутствием источников наружного противопожарного водоснабжения;
3) численность населения населенного пункта не менее 50 человек;
4) наличие угрозы населенному пункту распространения лесного пожара.
7. В целях проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий Департамент не менее чем за 15 календарных дней до даты начала проведения отбора размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Департамента (https://depgopb.ru) уведомление о проведении отбора с указанием даты начала и окончания приема документов для участия в отборе.
8. Для участия в отборе муниципальные образования в срок, определенный в уведомлении, представляют в Департамент следующие документы:
1) заявку на участия в отборе в произвольной форме с указанием:
а) наименования населенного пункта на территории муниципального образования, в котором планируется создание источника наружного противопожарного водоснабжения (далее - населенный пункт);
б) информации об отсутствии источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативный расход воды в соответствии с требованиями, установленными Сводом правил, а также о количестве источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативный расход воды, имеющихся на территории населенного пункта;
в) информации о наличии земельного участка для размещения источников наружного противопожарного водоснабжения с учетом наименьшего расстояния до объектов защиты;
г) численности населения населенного пункта, где планируется создание источника наружного противопожарного водоснабжения;
2) копию решения суда или предписания органа надзорной деятельности, в котором отражено нарушение требований пожарной безопасности, связанное с отсутствием источников наружного противопожарного водоснабжения;
3) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей наличие у муниципального образования права собственности на земельный участок для создания источника наружного противопожарного водоснабжения;
4) копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется создание источника наружного противопожарного водоснабжения, с указанием расстояний до объектов защиты;
5) копию утвержденного сводно-сметного расчета;
6) копию муниципальной программы;
7) обязательства муниципального образования о включении в местный бюджет на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на исполнение в текущем финансовом году расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии.
9. Документы представляются в Департамент нарочным в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью муниципального образования виде, в том числе в электронном виде. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и печатью руководителя муниципального образования. Применение факсимильных подписей в заявочной документации не допускается.
10. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за достоверность и полноту представленных в Департамент документов.
11. Департамент:
1) в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов регистрирует их в порядке поступления в системе электронного документооборота и в журнале регистрации заявок, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Департамента;
2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов рассматривает их и принимает решение о допуске муниципального образования к участию в отборе для предоставления субсидии или об отказе в допуске муниципального образования к участию в отборе для предоставления субсидии.
Уведомление о принятом Департаментом решении направляется в муниципальное образование через систему электронного документооборота в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Документы, поступившие в Департамент позже срока, указанного в уведомлении о проведении отбора, к рассмотрению не принимаются, о чем Департамент уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов через систему электронного документооборота.
12. Основаниями принятия решения об отказе в допуске муниципального образования к участию в отборе для предоставления субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
2) представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме либо содержащих неполные, недостоверные сведения.
13. Департамент в течение 20 рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, из числа муниципальных образований, допущенных к участию в отборе для предоставления субсидии, формирует перечень муниципальных образований для распределения в очередном или текущем году субсидии (далее - перечень для распределения субсидии).
14. Основанием для отказа во включении муниципального образования в перечень для распределения субсидии является несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
В течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня для распределения субсидии Департамент уведомляет муниципальные образования о включении в указанный перечень или об отказе во включении в него через систему электронного документооборота.
15. Муниципальные образования вправе обжаловать в судебном порядке отказы Департамента, предусмотренные пунктами 12 и 14 настоящего Порядка.
16. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями, прошедшими отбор, в соответствии с рейтингом в порядке убывания.
Объем субсидии муниципальному образованию, прошедшему отбор, на реализацию мероприятия определяется по формуле:

Sк = Vk x ki, где:

Sк - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;
Vk - общий объем расходов, запрошенный в заявке i-го муниципального образования, прошедшего отбор, для реализации мероприятий;
ki - установленный постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года в„– 29 "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам" предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета Забайкальского края в году предоставления субсидии.

17. Размер предельного уровня софинансирования устанавливается в соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Забайкальским краем (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Забайкальского края (приложение к Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года в„– 29).
18. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом о бюджете.
19. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения.
20. Муниципальные образования представляют в Департамент заявки на предоставление субсидии по форме, устанавливаемой Департаментом, и в срок, предусмотренный соглашением.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
21. Департамент в течение трех рабочих дней со дня истечения срока подачи последней заявки, поданной в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, представляет в Министерство финансов Забайкальского края сводную заявку на финансирование по форме, устанавливаемой Министерством финансов Забайкальского края.
22. Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной заявки на финансирование, представленной Департаментом, в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Департамента в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом.
23. Средства субсидии перечисляются Департаментом в установленном порядке на единый счет местного бюджета, открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю.
24. Муниципальные образования используют полученные субсидии в соответствии с соглашением.
25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
26. Остаток средств субсидии, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
27. В случае если неиспользованные остатки субсидии не перечислены муниципальными образованиями в бюджет Забайкальского края, эти средства подлежат взысканию в бюджет Забайкальского края в порядке, установленном действующим законодательством.
28. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями осуществляется Департаментом на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципальными образованиями по итогам отчетного финансового года значений результатов использования субсидии, указанных муниципальными образованиями в отчетности, в течение 5 рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями отчетности, указанной в пункте 29 настоящего Порядка.
29. Муниципальные образования представляют в Департамент следующую отчетность:
1) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах муниципальными образованиями, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной соглашением;
2) до 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, отчет о достижениях значений результатов использования субсидии, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, установленной соглашением;
3) в течение 5 рабочих дней со дня реализации каждого мероприятия пояснительную записку, содержащую информацию о фактически выполненных объемах работ с приложением фото- и (или) видеоматериалов, активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайтов, на которых размещались фото- и (или) видеоматериалы, новости и (или) статьи о проведенных мероприятиях;
4) до 20 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которым предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края, на бумажном носителе по форме, установленной соглашением, с приложением заверенных в установленном порядке копий первичных документов, подтверждающих расходы муниципальных образований.
30. В целях проведения оценки эффективности использования субсидии муниципальными образованиями устанавливается следующий результат использования субсидии - количество созданных источников наружного противопожарного водоснабжения, используемых при тушении пожаров на территории муниципальных образований.
Значения показателей результата использования субсидии для каждого муниципального образования устанавливаются в соглашении и должны соответствовать показателям государственной программы.
31. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения результатов использования субсидий, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Забайкальского края в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Забайкальского края, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
32. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
33. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

34. Расчет объема средств, подлежащих возврату из муниципального бюджета в бюджет Забайкальского края, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия, в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением.
Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий, в отношении которых были допущены нарушения.
35. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности Департамент не позднее 30-го рабочего дня после даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с соглашением, направляет муниципальному образованию требование по возврату из муниципального бюджета в бюджет Забайкальского края объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 31 - 34 настоящего Порядка, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата.
36. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения уровня софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Забайкальского края в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается Департаментом по формуле:

Sн = Sф - Sк x Kф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия;
Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия;
Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета Забайкальского края по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением.
37. Департамент в случае выявления нарушений муниципальным образованием обязательств, предусмотренных пунктами 31 и 36 настоящего Порядка, не позднее 15 марта, следующего за годом предоставления субсидии, направляет в муниципальные образования уведомление о выявлении указанных нарушений и о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений.
38. В случае если муниципальное образование в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не приняты меры по устранению нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, Департамент представляет в Министерство финансов Забайкальского края информацию о выявленных нарушениях для принятия мер ответственности, предусмотренных настоящим Порядком.
39. Решение о применении мер ответственности к муниципальному образованию не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы, определенных в пункте 3 приложения к Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года в„– 29.
Основанием для непринятия такого решения является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
40. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями порядка и условий предоставления субсидии, включая контроль за целевым использованием субсидии, достижением результатов ее использования, осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля";
5) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снижение количества зарегистрированных пожаров к 2025 году до 1680 единиц;
среднее время прибытия первого подразделения к месту вызова на уровне 10,58 минуты (по нормативу);
среднее время тушения пожара на уровне 21 минуты (по нормативу);
сокращение количества погибших при пожарах к 2025 году до 7 человек (на 100 тыс. человек);
уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов к 2025 году до 3,5%;
уменьшение количества потушенных пожаров к 2025 году до 425 единиц;
увеличение количества закупленных единиц техники к 2025 году на уровне 17 единиц;
увеличение количества населенных пунктов, в которых созданы посты пожарной охраны, к 2025 году до 701 единицы.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
9. В подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
достоверность прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций к 2025 году возрастет до 32%;
увеличение количества созданных зон мониторинга к 2025 году до 47 единиц (нарастающим итогом);
показатель "Сеть создана" основного мероприятия "Создание единой телекоммуникационной защищенной сети системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях (GLONASS-GPS)" к 2025 году достигнет 93%;
обеспеченность техническими средствами органов управления гражданской защиты населения и территорий Забайкальского края на уровне 100% по отношению к предыдущему году";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Фундаментальной особенностью сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является то, что основные результаты эффективности выполняемых мероприятий выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в снижении числа погибших и травмированных людей, предотвращении экономического ущерба и повышении защищенности населения Забайкальского края и сказываются на состоянии социально-экономического развития региона. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
достоверность прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций к 2025 году возрастет до 32%;
увеличение количества созданных зон мониторинга к 2025 году до 47 единиц (нарастающим итогом);
показатель "Сеть создана" основного мероприятия "Создание единой телекоммуникационной защищенной сети системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях (GLONASS-GPS)" к 2025 году достигнет 93%;
обеспеченность техническими средствами органов управления гражданской защиты населения и территорий Забайкальского края на уровне 100% по отношению к предыдущему году.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать подготовке должностных лиц и населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
Сведения о составе и значениях показателей приводятся в приложении к государственной программе".
10. В подпрограмме "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Забайкальского края":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снижение количества погибших людей на водных объектах к 2025 году до 2% от общего количества зарегистрированных случаев;
доведение количества проведенных профилактических мероприятий с органами местного самоуправления к 2025 году до 12 единиц;
доведение доли пляжей и мест массового отдыха людей, охваченных мерами по оборудованию, содержанию, обозначению границ заплыва, от общего количества пляжей и мест массового отдыха к 2025 году до 100%;
увеличение количества пляжей, охваченных мониторингом, к 2025 году до 116 единиц;
увеличение количества модернизированных пляжей к 2025 году до 98%;
увеличение количества пляжей, на которых границы заплыва обозначены буями, к 2025 году до 135 единиц;
привлечение негосударственных, общественных, молодежных организаций, волонтеров к поддержанию пляжей в надлежащем состоянии к 2025 году до 350 единиц;
увеличение количества привлеченных волонтеров к 2025 году до 350 человек;
увеличение доли мест массового отдыха людей на водных объектах, оборудованных спасательными постами, от общего количества мест массового отдыха людей на водных объектах к 2025 году до 100%;
увеличение темпа прироста числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края по сравнению с оценочными данными к 2025 году до 18,1%;
обеспечение динамики снижения времени реагирования оперативных служб на вызовы при происшествиях на водных объектах Забайкальского края к 2025 году до 4,0%;
увеличение доли населения, охваченного подпрограммой, к 2025 году до 96,6%;
увеличение доли персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку, к 2025 году до 75,2%;
снижение числа погибших людей к 2025 году до 2,8% от общего количества зарегистрированных случаев;
увеличение числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края к 2025 году до 13,5% от общего количества зарегистрированных случаев";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Фундаментальной особенностью сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является то, что основные результаты эффективности выполняемых мероприятий выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в снижении числа погибших и травмированных людей, предотвращении экономического ущерба и повышении защищенности населения Забайкальского края и сказываются на состоянии социально-экономического развития региона. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снижение количества погибших людей на водных объектах к 2025 году до 2% от общего количества зарегистрированных случаев;
доведение количества проведенных профилактических мероприятий с органами местного самоуправления к 2025 году до 12 единиц;
доведение доли пляжей и мест массового отдыха людей, охваченных мерами по оборудованию, содержанию, обозначению границ заплыва, от общего количества пляжей и мест массового отдыха к 2025 году до 100%;
увеличение количества пляжей, охваченных мониторингом, к 2025 году до 116 единиц;
увеличение количества модернизированных пляжей к 2025 году до 98%;
увеличение количества пляжей, на которых границы заплыва обозначены буями, к 2025 году до 135 единиц;
привлечение негосударственных, общественных, молодежных организаций, волонтеров к поддержанию пляжей в надлежащем состоянии к 2025 году до 350 единиц;
увеличение количества привлеченных волонтеров к 2025 году до 350 человек;
увеличение доли мест массового отдыха людей на водных объектах, оборудованных спасательными постами, от общего количества мест массового отдыха людей на водных объектах к 2025 году до 100%;
увеличение темпа прироста числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края по сравнению с оценочными данными к 2025 году до 18,1%;
обеспечение динамики снижения времени реагирования оперативных служб на вызовы при происшествиях на водных объектах Забайкальского края к 2025 году до 4,0%;
увеличение доли населения, охваченного подпрограммой, к 2025 году до 96,6%;
увеличение доли персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку, к 2025 году до 75,2%;
снижение числа погибших людей к 2025 году до 2,8% от общего количества зарегистрированных случаев;
увеличение числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края к 2025 году до 13,5% от общего количества зарегистрированных случаев.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
11. В подпрограмме "Обеспечение и управление":
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 194 509,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 18 053,79 тыс. рублей;
2015 год - 17 806,48 тыс. рублей;
2016 год - 11 691,10 тыс. рублей;
2017 год - 14 288,78 тыс. рублей;
2018 год - 16 870,40 тыс. рублей;
2019 год - 15 814,10 тыс. рублей;
2020 год - 17 407,40 тыс. рублей;
2021 год - 18 229,00 тыс. рублей;
2022 год - 16 087,10 тыс. рублей;
2023 год - 16 087,10 тыс. рублей;
2024 год - 16 087,10 тыс. рублей;
2025 год - 16 087,10 тыс. рублей";

в) позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
обеспечение реагирования сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации к 2025 году в течение 2 часов с момента доведения сигнала;
повышение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 94,8%;
повышение доли должностных лиц органов государственной власти Забайкальского края, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, к 2025 году до 97,7%;
повышение доли глав муниципальных образований Забайкальского края, прошедших подготовку, к 2025 году до 97%;
увеличение доли технической оснащенности инфраструктуры системы антикризисного управления к 2025 году составит 99,9%";

2) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
3) раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов
подпрограммы, методика их расчета и плановые значения
по годам реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих показателей конечных результатов:
обеспечение реагирования сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации к 2025 году в течение 2 часов с момента доведения сигнала;
повышение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций к 2025 году до 94,8%;
повышение доли должностных лиц органов государственной власти Забайкальского края, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, к 2025 году до 97,7%;
повышение доли глав муниципальных образований Забайкальского края, прошедших подготовку, к 2025 году до 97%;
увеличение доли технической оснащенности инфраструктуры системы антикризисного управления к 2025 году составит 99,9%.
Сведения о составе и значениях показателей приведены в приложении к государственной программе".
12. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к государственной программе Забайкальского края "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на объектах
Забайкальского края"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"


Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения
показателя
Коэффициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Значения по годам реализации
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого
гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7
гр. 8
гр. 9
гр. 10
гр. 11
гр. 12
гр. 13
гр. 14
гр. 15
гр. 16
гр. 17
гр. 18
гр. 19
гр. 20
гр. 21
гр. 22
гр. 23
гр. 24
гр. 25

Цель программы "Снижение гибели и травмирования населения, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Программа
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
ВСЕГО:
X
X
X
0,00
0,00
709319,04
678283,62
605524,35
699366,38
758573,40
1166407,00
1 551966,80
1729464,60
1446897,70
1114564,70
1136963,70
1136963,70
12734294,99
в том числе финансирование за счет краевого бюджета (соисполнители)
тыс. руб.
X
X
X
Министерство образования и науки Забайкальского края
0309
0210319309
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8630,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8630,20
в том числе финансирование за счет краевого бюджета (субсидии)
тыс. руб.
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
0310
0250409118
521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе финансирование за счет краевого бюджета (соисполнители)
тыс. руб.
X
X
X
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0309
02 5 03 19310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5124,70
8 394,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13519,40
в том числе финансирование из других источников:























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30
0,00
0,00
197165,80
25271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249361,10
- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X

X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПГП
1
Показатель "Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях"
%
X
100 - Пn / П x 100, где: Пn - количество погибших в результате ЧС различного характера в отчетном году;
П - количество погибших в результате ЧС в году, предшествующем отчетному
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
11,9
14,9
16,4
19,0
20,3
22,7
23,9
24,1
24,9
25,4
26,8
27,4
27,4
ПГП
2
Показатель
"Уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций"
%
X
100 - Сn / С(2014) x 100, где:
Сn - доля пострадавшего в результате ЧС населения в отчетном году;
С(2014) - доля пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций населения в году, предшествующем отчетному
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0,186
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,055
0,052
0,05
0,02
0,02
ПГП
3
Показатель
"Темп прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций"
%
X
Уn / У x 100 (- 100), где:
Уn - размер предотвращенного ущерба в результате ЧС в отчетном году;
У - размер предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций в предыдущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
12,9
13,2
14,6
15,4
17,5
20,2
21,4
21,6
21,9
22,3
22,6
22,9
22,9
ПГП
4
Показатель
"Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
%
X
Нинф / Н *100, где: Нинф - численность населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении ЧС природного и техногенного характера в рамках системы централизованного оповещения; Н - общая численность населения, в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
82
84
88
90
92
95
100
100
100
100
100
100
100
ПГП
5
Показатель
"Уменьшение доли населенных пунктов,
в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности"
%
X
НПпр / НП x 100, где: НПпр - количество населенных пунктов, не прикрытых пожарной охраной; НП - общее количество населенных пунктов, к предыдущему году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
22
20
17
13
11
9
5,4
5,0
4,6
4,3
3,8
3,5
3,5

Задача в„– 1
"Обеспечение высокого уровня готовности населения края к действиям в чрезвычайных ситуациях"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
ПОДПРОГРАММА "Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 1
X
0,00
0,00
9829,80
9438,90
7169,60
8395,00
8630,20
7040,70
6848,60
7855,60
6400,00
7200,00
7200,00
7200,00
93208,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2019
X
0309
0210319309
611
0,00
0,00
9829,80
9438,90
7169,60
7095,00
8630,20
7040,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49204,20

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0210319309
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2020 - 2025
X
0309
0210319309
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6848,60
7855,60
6400,00
7200,00
7200,00
7200,00
42704,20

в том числе финансирование за счет краевого бюджета (соисполнители)
тыс. руб.
X
X
2018
Министерство образования и науки Забайкальского края
0309
0210319309
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8630,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8630,20

в том числе финансирование из других источников:
























- из местных бюджетов
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПГП
1.1
Показатель
"Доведение числа специалистов, подготовленных по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде"
чел.
X
Абсолютный показатель
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
890
880
850
815
792
840
840
688
955
960
980
990
990
1.1
Основное мероприятие "Создание тематических циклов телевизионных передач, обучающих фильмов и пропагандистских видеороликов по формированию культуры безопасности жизнедеятельности"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе, финансирование из других источников:
























- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ
1.1.1
Показатель
"Количество созданных циклов телепередач"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ПОМ
1.1.2
Показатель
"Количество снятых обучающих фильмов и видеороликов"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2016 - 2019
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
6
12
18
24
0
0
0
0
0
0
24
ПОМ
1.1.3
Показатель
"Доведение числа телеучастников тематических смен и мероприятий"
чел.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1280
1280
1.2
Основное мероприятие
"Подготовка населения к правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности"
X
X
X
2014 - 2019
ИТОГО:
X
02 102
X
0,00
0,00
9829,80
9438,90
7169,60
8395,00
8630,20
7040,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50504,20

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2019
X
0309
0210319309
611
0,00
0,00
9829,80
9438,90
7169,60
7095,00
8630,20
7 040,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49204,20

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0210319309
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс.
руб.
X
X
X

X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ
1.2.1
Показатель
"Доведение доли учащихся образовательных организаций и работающего населения, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов"
%
X
НЧС(2014) x НЧС / 100, где:
НЧС / 100 - количество учащихся образовательных организаций и работающего населения, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны; НЧС(2014) - количество учащихся и работающего населения
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
96,4
96,4
96,5
96,5
96,5
96,5
96,6
96,7
96,8
97,2
97,7
97,8
97,8
1.2.1
Мероприятие "Проведение мероприятий в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ
1.2.1.1
Показатель
"Увеличение числа граждан, подготовленных к способам защиты от ЧС, правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности"
чел.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
30000
30000
30000
30000
30000
30000
35500
35600
35800
36000
36000
36000
1.2.2
Мероприятие "Привлечение к осуществлению противопожарной пропаганды негосударственных организаций, молодежных организаций, волонтеров"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ
1.2.2.1
Показатель
"Увеличение количества привлеченных организаций"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
2
3
5
7
10
12
14
16
18
20
22
22
ПМ
1.2.2.2
Показатель
"Увеличение количества привлеченных волонтеров"
чел.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
75
90
120
140
145
150
170
200
250
300
320
320
ПМ
1.2.2.3
Показатель
"Доведение доли населения края, охваченного мероприятиями по профилактике несчастных случаев на воде"
%
X
Нпр / Н x 100,
где: Нпр - численность населения края, охваченного мероприятиями по профилактике несчастных случаев на воде; Н - общая численность населения края
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
64,34
80,64
89,18
95,0
95,0
95,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
99,2
99,2
1.2.3
Мероприятие "Проведение информационной кампании по безопасному поведению людей на воде"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ
1.2.3.1
Показатель "Увеличение количества материалов, размещенных в СМИ"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
12
15
25
32
38
45
54
62
65
69
71
72
72
1.2.4
Мероприятие "Изготовление и установка стендов для пропаганды безопасного поведения на воде"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ
1.2.4.1
Показатель "Количество изготовленных и установленных стендов"
шт.
X
Абсолютный показатель
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
1.2.5
Мероприятие "Подготовка персонала общественных спасательных постов"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 1.2.5.1
Показатель
"Доля подготовленного персонала спасательных постов"
%.
X
Подготовленный персонал спасательных постов Забайкальского края НЧС(2014) x НЧС / 100, где: НЧС / 100 - количество спасательных постов
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
65
72
78
81
85
92
93,4
93,8
94,2
94,6
95,3
95,5
95,5
ПМ 1.2.5.2
Показатель
"Доля персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку"
%
X
Пподгот / П x 100, где: Пподгот - численность персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку;
П - общая численность персонала общественных спасательных постов
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
22,4
25,5
29,97
35,7
47,11
54,3
54,6
54,8
55,1
55,3
55,5
55,7
55,7
1.2.6
Мероприятие "Оборудование учебных автоматизированных рабочих мест для подготовки диспетчеров системы-112 и централизованного оповещения и информирования населения"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 1.2.6.1
Показатель "Увеличение количества оборудованных автоматизированных рабочих мест"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2019 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
12
16
21
23
27
31
33
33
1.3
Основное мероприятие "Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты от чрезвычайной ситуации"
X
X
Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края"
2020 - 2025
ИТОГО:
02 103
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6848,60
7855,60
6400,00
7200,00
7200,00
7200,00
42704,20

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2020 - 2025
X
0309
0210319309
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6848,60
7855,60
6400,00
7200,00
7200,00
7200,00
42704,20

в том числе финансирование из других источников:
























- из местных бюджетов
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 1.3.1
Показатель "Увеличение количества слушателей, сдавших зачет и получивших удостоверение о прохождении подготовки"
чел.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
1150
1150
1150
955
688
840
840
860
890
920
980
990
990

Задача в„– 2
"Обеспечение высокого уровня готовности объектов гражданской обороны и резервов материальных ресурсов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
ПОДПРОГРАММА "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 2
X
0,00
0,00
45838,25
21819,94
17139,01
21659,30
22755,40
31779,40
314417,30
523523,60
25387,20
21565,00
21741,70
21741,70
1089367,80

в том числе финансирование из других источников:
























финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2479900
611
0,00
0,00
24529,10
20617,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45146,94

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
611
0,00
0,00
21309,15
1202,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22511,25

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0220119247
611
0,00
0,00
0,00
0,00
15966,22
16379,45
22755,40
31779,40
314417,30
13531,70
0,00
0,00
0,00
0,00
414829,47

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017
X
0309
0220109218
611
0,00
0,00
0,00
0,00
53,74
1202,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1255,84

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0220109218
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4055,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2022 - 2025
X
0309
0220119247
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1119,05
22,75
0,00
0,00
0,00
0,00
12325,30
803,10
8679,80
8679,80
39329,80

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2021 - 2025
X
0310
0220109218
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484720,90
13061,90
13061,90
13061,90
13061,90
536968,50

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2021
X
0314
0220155050
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2021
X
0314
0220155050
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП 2.1
Показатель подпрограммы
"Поддержание обеспеченности материальными ресурсами с учетом возможных рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций"
%
X
Пn / П x 100,
где:
Пn - количество резервов по номенклатуре в отчетном году; П - количество резервов по номенклатуре в предшествующем году
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1
Основное мероприятие
"Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края"
2014 - 2025
ИТОГО:
02 201
X
X
0,00
0,00
45838,25
21819,94
17139,01
21659,30
22755,40
31779,40
314417,30
523523,60
25387,20
21565,00
21741,70
21741,70
1089367,80
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
201 - 2015
X
0309
2479900
611
0,00
0,00
24529,10
20617,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45146,94

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
611
0,00
0,00
21309,15
1202,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22511,25

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0220119247
611
0,00
0,00
0,00
0,00
15966,22
16379,45
22755,40
31779,40
314417,30
13531,70
0,00
0,00
0,00
0,00
414829,47

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017
X
0309
0220109218
611
0,00
0,00
0,00
0,00
53,74
1202,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1255,84

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0220109218
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4055,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2022 - 2025
X
0309
0220119247
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1119,05
22,75
0,00
0,00
0,00
0,00
12325,30
8503,10
8679,80
8679,80
39329,80

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2021 - 2025
X
0310
0220109218
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484720,90
13061,90
13061,90
13061,90
13061,90
536968,50

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2021
X
0314
0220155050
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2021
X
0314
0220155050
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25271,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 2.1.1
Показатель
"Поддержание в готовности объектов и имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также в интересах гражданской обороны"
%
X
Пn / П x 100,
где: Пn - количество резервов в отчетном году; П - количество резервов в предшествующем году
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.1
Мероприятие "Обновление средств индивидуальной защиты в запасах гражданской обороны"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2025
X
X
X
X
0,00
0,00
23245,67
10851,78
10256,23
11256,38
12345,25
17856,31
175125,23
265400,21
13586,21
11852,32
11845,21
11845,21
575466,01
ПМ 2.1.1.1
Показатель
"Доведение обеспеченности средствами индивидуальной защиты"
%
X
Постановление Правительства Забайкальского края от 3 марта 2009 года в„– 84 "О резервах материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края" (в редакции от 5 сентября 2022 года в„– 396)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
90,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.2
Мероприятие "Создание, обновление запасов продовольствия, средств медицинской защиты в системе гражданской обороны"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2012 - 2025
X
X
X
X
22592,58
10968,16
6882,78
10402,92
10410,15
13923,09
139292,07
258123,39
11800,99
9712,68
9896,49
504005,30
22592,58
22592,58
526597,88
ПМ 2.1.2.1
Показатель
"Доведение обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств"
%
X
Постановление Правительства Забайкальского края от 10 октября 2017 года в„– 422 "О создании, содержании, использовании и утилизации запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" (в редакции от 13 июля 2021 года в„– 248)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
93,3
93,4
93,4
93,4
93,5
93,5
93,5
94,5
95,6
96,8
98,3
98,5
98,5

Задача в„– 3
"Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности населения и среды обитания, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
ПОДПРОГРАММА
"Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 3
X
0,00
0,00
9000,00
4920,90
21992,53
65331,00
68271,90
250971,90
244053,00
130870,60
105281,40
46959,00
47935,00
47935,00
1043522,23

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0309
02 304 71000
612
0,00
0,00
0,00
420,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,90

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017
X
0309
02 3 03 09282
612
0,00
0,00
0,00
0,00
14537,72
15500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30037,72

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
02 3 02 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
6954,81
11573,30
13222,00
14386,60
43144,70
18153,00
17109,00
14697,40
14998,90
14998,90
169238,61

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
02 3 01 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
02 4 01 28200
612
0,00
0,00
9000,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13500,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
88 00 0 09218
612
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0314
02 3 01 R0980
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
02 3 04 09112
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7306,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7306,80

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2018 - 2025
X
0309
02 3 01 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55049,90
184966,90
85753,10
62652,50
55020,30
24548,60
25064,80
25064,80
518120,90

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2019 - 2021
X
0309
02 3 04 19303
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8923,50
10012,70
9506,40
0,00
0,00
0,00
0,00
28442,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2021
X
0309
02 3 03 19303
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11458,70
0,00
0,00
0,00
0,00
11458,70

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2019 - 2022
X
0309
02 3 03 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42694,90
105142,50
29100,00
19240,40
0,00
0,00
0,00
196177,80

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2022 - 2025
X
0309
02 3 04 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13911,70
7713,00
7871,30
7871,30
37367,30

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
314
02 3 01 R098
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26924,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26924,30

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
314
02 3 01 R098
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП 3.1
Показатель
"Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и правонарушений"
%
X
(Пn / П(2014) x 100 - 100),
где: Пn - количество ЧС, пожаров, правонарушений в отчетном году; П(2014) - количество ЧС, пожаров, правонарушений
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
13,0
12,0
10,0
7,5
6,9
5,2
5,2
3.1
Основное мероприятие "Создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Забайкальском крае"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края"
2015 - 2025
ИТОГО:
X
02 301
X
0,00
0,00
0,00
420,90
10037,72
36257,7
55049,90
184966,90
85753,20
62652,50
55020,30
24548,60
25064,80
25064,80
324820,52

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2018 - 2025
X
0309
0230119303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55049,90
184966,90
85753,20
62652,50
55020,30
24548,60
25064,80
25064,80
278104,20

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0309
2471000
612
0,00
0,00
0,00
420,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,90

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
0230309282
612
0,00
0,00
0,00
0,00
10037,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10037,72

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0314
02301R0980
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0230109112
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7306,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7306,80

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0314
02301R0980
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
314
02 3 01 R098
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26924,30

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ
3.1.1
Показатель
"Увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112"
%.
X
П насел. / П x 100, где: П насел. - численность населения Забайкальского края, где создана система-112; П - общая численность населения Забайкальского края
2017 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
0
30,0
65,0
85,0
100,0
85,0
91,0
94,0
95,0
96,0
96,0
3.2
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края"
2016 - 2025
ИТОГО:
X
02 302
X
0,00
0,00
0,00
0,00
6954,81
13573,30
13222,00
14386,60
43144,70
18153,00
17109,00
14697,40
14998,90
14998,90
160413,41

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
02 3 02 19303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
6954,81
11573,30
13222,00
14386,60
43144,70
18153,00
17109,00
14697,40
14998,90
14998,90
158413,41

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0230219303
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
ПОМ 3.2.1
Показатель
"Снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций от общего количества зарегистрированных случаев"
%
X
(Пn / П(2014) x 100 - 100),
где: Пn - количество погибших в результате ЧС различного характера в отчетном году; П(2014) - количество погибших в результате ЧС в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
20,0
19,0
17,0
15,0
14,0
13,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
5,0
ПОМ
3.2.2
Показатель
"Снижение доли пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций от общего количества зарегистрированных случаев"
%
X
(Сn / С(2014) x 100 - 100),
где: Сn - доля пострадавшего в результате ЧС населения в отчетном году; С(2014) - снижение доли пострадавшего населения в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
16,0
15,0
14,5
14,0
12,0
11,0
10,0
9,5
7,4
5,6
4,0
2,0
2,0
3.3
Основное мероприятие
"Комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края"
2014 - 2022
ИТОГО:
X
02 303
X
0,00
0,00
9000,00
4500,00
5000,00
15500,00
0,00
42694,90
105142,50
40558,70
19240,40
0,00
0,00
0,00
198941,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2019 - 2022
X
0309
0230319303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42694,90
105142,50
40558,70
19240,40
0,00
0,00
0,00
164941,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
5228200
612
0,00
0,00
9000,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13500,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017
X
0309
0230309282
612
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
15500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
8800009218
612
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
ПОМ 3.3.1
Показатель
"Увеличение предотвращенного экономического ущерба в результате чрезвычайных ситуаций от общего количества зарегистрированных случаев"
%
X
(Уn / У(2016) x 100 - 100),
где: Уn - размер предотвращенного ущерба в результате ЧС в отчетном году; У(2016) - размер предотвращенного экономического ущерба в результате ЧС в текущем году
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
3,0
5,0
8,5
11,5
15,0
15,5
16,0
17,5
18,0
18,5
18,5
ПОМ 3.3.2
Показатель
"Повышение достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций"
%
X
Повышение достоверности прогноза ЧС / П(2016) x 100,
где: П(2016) - общее количество прогнозов ЧС на отчетный год
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
3,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
45,0
3.4
Основное мероприятие "Обеспечение готовности к реагированию сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края для защиты населения и территорий от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края"
2019 - 2025
ИТОГО:
02 304
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8923,50
10012,70
9506,40
13911,70
7713,00
7871,30
7871,30
56886,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2019 - 2025
X
0309
0230419303
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8923,50
10012,70
9506,40
13911,70
7713,00
7871,30
7871,30
56886,40
ПОМ
3.4.1
Показатель "Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112"
%
X
(Время реагирования на обращения населения / П x 100 - 100),
где:
П - время реагирования на обращения по номеру "112" в предшествующем отчетному году
2017 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
35,5
30,5
25,6
20,4
17,0
15,0
12,0
6,0
5,00
5,00
ПОМ
3.4.2
Показатель "Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований"
%
X
(Уn / У(2014) x 100 - 100), где: Уn - размер предотвращенного ущерба в результате ЧС в отчетном году на территории муниципальных образований; У(2014) - размер предотвращенного ущерба в результате ЧС в текущем году на территории муниципальных образований
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
45,0
30,5
28,0
24,1
20,0
15,0
13,2
11,0
10,0
8,0
5,0
4,0
4,0

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2020 - 2025
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5600,45
5234,56
4532,12
6456,23
3570,52
3670,54
3670,54
29426,04
3.4.1
Мероприятие
"Проектирование и построение опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципальных образований Забайкальского края в рамках 1-го этапа"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ПМ
3.4.1.1
Показатель
"Увеличение доли сегментами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
%
X
П насел. / П x 100, где: П насел. - численность населения Забайкальского края,
охваченного
опытным участком
АПК "Безопасный город";
П - общая численность населения Забайкальского
края
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2019 - 2025
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3323,05
4778,14
4974,28
7455,47
4142,48
4200,76
4200,76
27460,36

Задача в„– 4
"Обеспечение высокого уровня готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
ПОДПРОГРАММА "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
02 4
X
X
0,00
0,00
34236,20
32950,40
27046,82
46141,90
29613,60
31191,00
34580,20
39986,40
48551,40
37533,30
38312,90
38312,90
438457,02

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
3029900
611
0,00
0,00
34236,20
32950,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67186,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
0240119302
611
0,00
0,00
0,00
0,00
27046,82
27637,60
29613,60
31191,00
34580,20
39986,40
48551,40
37533,30
38312,90
38312,90
352766,12

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0240119302
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18504,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18504,30

- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП 4.1
Показатель "Обеспечение готовности поисково-спасательной службы к действиям по предназначению"
час.
X
Абсолютный показатель (норматив)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4.1
Основное мероприятие "Осуществление поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края"
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 401
X
0,00
0,00
34236,20
32950,40
27046,82
46141,90
29613,60
31191,00
34580,20
39986,40
48551,40
37533,30
38312,90
38312,90
438457,02

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
3029900
611
0,00
0,00
34236,20
32950,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67186,60

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
0240119302
611
0,00
0,00
0,00
0,00
27046,82
27637,60
29613,60
31191,00
34580,20
39986,40
48551,40
37533,30
38312,90
38312,90
352766,12

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
X
0309
0240119302
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18504,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18504,30
ПОМ 4.1.1
Показатель "Увеличение количества проведенных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
1994
1665
1700
1750
1850
2000
2045
2095
2130
2185
2188
2188
4.2
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры поисково-спасательных формирований"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
02 402
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 4.2.1.1
Показатель
"Соответствие нормативам табеля технической оснащенности"
%
X
Пn / П x 100,
где: Пn - техническая оснащенность в отчетном году; П - табели технической оснащенности
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
4.2.1
Мероприятие "Строительство основных фондов Чарского филиала поисково-спасательной службы"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача в„– 5
"Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
ПОДПРОГРАММА "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 5
X
0,00
0,00
592361,00
591347,00
520485,29
543550,40
612431,90
829609,90
934660,30
1008999,40
1245190,60
985220,30
1005687,00
1005687,00
9875230,09

в том числе, финансирование из других источников:
























финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0310
2479900
611
0,00
0,00
592361,00
591347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1183708,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0310
0250119310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
520485,29
534305,23
612431,90
824485,20
926265,60
1008999,40
1245190,60
985220,30
1005687,00
1005687,00
8663690,02

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
2019 - 2020
X
0310
0250119310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9245,17
0,00
5124,70
8394,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22764,57

в том числе финансирование за счет краевого бюджета (соисполнители)
тыс. руб.
X
X
2019 - 2020
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0310
02 5 03 19310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5124,70
8394,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13519,40

в том числе финансирование за счет краевого бюджета (субсидии)
тыс. руб.
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
0310
02 5 04 09118
521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2020
X
0310
0250119310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74593,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74593,90

- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2020
X
0310
0250119310
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122571,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122571,90

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП
5.1
Показатель
"Снижение количества зарегистрированных пожаров"
шт.
X
Абсолютный показатель
2012 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
1708
1790
1778
1766
1754
1742
1725
1720
1710
1690
1685
1680
1680
ПП
5.2
Показатель
"Среднее время прибытия первого подразделения к месту вызова"
мин.
(норматив)
X
СУММ (Пi) / i,
где: Пi - время прибытия первого подразделения к месту вызова в i-м случае вызова; i - количество вызовов
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
10,58
ПП
5.3
Показатель
"Среднее время тушения пожара"
мин. (норматив)
X
СУММ (Тi) / i,
где: Тi - время тушения i-го пожара; i - количество пожаров
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
ПП
5.4
Показатель "Сокращение количества погибших при пожарах"
чел. (на 100 тыс. чел.)
X
Абсолютный показатель
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
9,7
10,09
10,0
9,91
9,81
9,72
9,7
9,65
8,78
8,35
7,35
7,00
7,00
ПП
5.5
Показатель
"Уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов"
%
X
НП пр / НП x 100, где: НП пр - количество населенных пунктов, не прикрытых пожарной охраной;
НП - общее количество населенных пунктов
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
22
20
17
13
11
9
5,4
5,0
4,6
4,3
3,8
3,5
3,5
5.1
Основное мероприятие "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ"
X
X
Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края"
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 501
X
0,00
0,00
592361,00
591347,00
520485,29
543550,40
612431,90
829609,90
934660,30
1008999,40
1245190,60
985220,30
1005687,00
1005687,00
9870162,59

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0310
2479900
611
0,00
0,00
592361,00
591347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1183708,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0310
0250119310
611
0,00
0,00
0,00
0,00
520485,29
534305,23
612431,90
824485,20
926265,60
1008999,40
1245190,60
985220,30
1005687,00
1005687,00
8663690,02

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2017
2019 - 2020
X
0310
0250119310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9245,17
0,00
5124,70
8394,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22764,57

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2020
X
0310
0250119310
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74593,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74593,90

- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
2020
X
0310
0250119310
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122571,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122571,90

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ
5.1
Показатель "Уменьшение количества потушенных
пожаров"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
468
460
455
450
445
440
435
430
434
432
430
425
425
5.2
Основное мероприятие
"Закупка и ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического оборудования и средств индивидуальной защиты"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
02 502
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 5.2.1
Показатель "Увеличение количества закупленных единиц техники"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
1
2
2
2
6
8
10
11
13
14
16
17
17
5.3
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Забайкальского края"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 503
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 5.3.1
Показатель "Увеличение количества населенных пунктов, в которых созданы посты пожарной охраны"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
570
590
615
621
640
667
682
685
693
697
699
701
701
5.4
Основное мероприятие
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края в целях реализации мероприятий по созданию источников наружного противопожарного водоснабжения"
X
X
X
X
ИТОГО:

02 504
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета (субсидии)
тыс. руб.
X
X
X
X
0310
0250409118
521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе, финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 5.4.1
Показатель "Количество созданных источников наружного противопожарного водоснабжения, используемых при тушении пожаров на территории муниципальных образований края"
шт.
X
Абсолютный показатель
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Задача в„– 6
"Обеспечение высокого уровня готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
ПОДПРОГРАММА "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края"
X
X
На безвозмездной основе
X
ВСЕГО:
X
02 6
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:








0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП 6.1
Показатель подпрограммы
"Повышение достоверности прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций"
%
X
Повышение достоверности прогноза ЧС / П(2016) x 100,
где: П(2016) - общее количество прогнозов ЧС на отчетный год
2016 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
3,0
5,0
10,0
15,0
20,0
22,0
25,0
29,0
31,0
32,0
32,0
6.1
Основное мероприятие "Создание пилотных зон мониторинга состояния защищенности объектов теплоснабжения населения от угроз природного и техногенного характера"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 601
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:








0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 6.1.1
Показатель
"Увеличение количества созданных зон мониторинга (нарастающим итогом)"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
6
8
10
15
20
28
35
37
39
42
45
47
47
6.2
Основное мероприятие "Создание единой телекоммуникационной защищенной сети системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях
(GLONASS-GPS)"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 602
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе, финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 6.2.1
Показатель
"Сеть создана"
%
X
Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 июля 2020 года в„– 332 "Об использовании единого номера "112" на территории Забайкальского края в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи" определено начало использования единого номера "112" для доступа в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб в рамках постоянной эксплуатации с 25 сентября 2020 года
2020 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
60,3
69,0
71,0
84,0
92,0
93,0
93,0
6.3
Основное мероприятие "Развитие технических средств и технологий системы гражданской защиты населения и территорий при возникновении крупномасштабных катастроф и опасных природных явлений, а также опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 603
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ
6.3.1
Показатель "Обеспеченность техническими средствами органов управления гражданской защиты населения и территорий Забайкальского края"
%
X
По утвержденному Плану гражданской обороны и защиты населения Забайкальского края, утвержденному Губернатором Забайкальского края в январе 2021 года
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
65,0
72,0
76,0
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Задача в„– 7
"Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"
X
X
На безвозмездной основе
X
ИТОГО:
X
X
02 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП
7.1
Показатель
"Снижение количества погибших людей на водных объектах"
%
X
(Пn / П(2014) x 100 - 100),
где: Пn - количество погибших людей на водных объектах; П(2014) - количество людей, погибших на водных объектах в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
8,2
7,8
7,1
7,0
6,8
6,0
5,2
4,7
4,0
3,5
3,0
2,0
2,0
7.1
Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 701
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 7.1.1
Показатель
"Доведение количества проведенных профилактических мероприятий с органами местного самоуправления"
ед.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2017 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7.2
Основное мероприятие "Повышение безопасности пляжей и мест массового отдыха людей на водных объектах"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 702
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 7.2.1
Показатель
"Доведение доли пляжей и мест массового отдыха людей, охваченных мерами по оборудованию, содержанию, обозначению границ заплыва, от общего количества пляжей и мест массового отдыха"
%
X
МОк / МО x 100,
где: МОк - количество муниципальных образований, охваченных мероприятиями по координации; МО - общее количество муниципальных образований
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.1
Мероприятие "Мониторинг состояния пляжей и их очистки"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 7.2.1.1
Показатель "Количество пляжей, охваченных мониторингом"
шт.
X
Абсолютный показатель
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
7.2.2
Мероприятие "Модернизация пляжей и оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 7.2.2.1
Показатель "Увеличение количества модернизированных пляжей"
%
X
(Р x О / 100 - 100),
где: Р - количество пляжей; О - количество модернизированных пляжей
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
30,0
35,0
40,0
50,0
62,0
75,0
90,0
91,0
93,0
95,0
97,0
98,0
98,0
7.2.3
Мероприятие "Обозначение границ заплыва буями"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 7.2.3.1
Показатель "Увеличение количества пляжей, на которых границы заплыва обозначены буями"
шт.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
54
86
116
116
116
116
116
120
125
127
130
135
135
7.2.4
Показатель "Привлечение негосударственных, общественных, молодежных организаций, волонтеров к поддержанию пляжей в надлежащем состоянии"
X
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2021 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
200
250
300
350
350

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2.4.1
Показатель "Увеличение количества привлеченных волонтеров"
чел.
X
Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
75
90
120
140
150
150
170
200
250
300
350
350
7.3
Основное мероприятие "Организация работы общественных спасательных постов"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 7.3.1
Показатель
"Доля мест массового отдыха людей на водных объектах, оборудованных спасательными постами, от общего количества мест массового отдыха людей на водных объектах"
%
X
Мобор / М x 100, где: Мобор - число мест массового отдыха людей на водных объектах, оборудованных спасательными постами; М - общее количество мест массового отдыха людей на водных объектах
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
75
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.1
Мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в целях планирования и реализации мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПМ 7.3.1.1
Показатель
"Увеличение темпа прироста числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края по сравнению с оценочными данными к 2025 году"
%
X
(Сn / С(2014) - 100),
где:
Сn - число спасенных людей на водоемах в отчетном году; С(2014) - 100 - число спасенных людей на водоемах в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
13,5
14,2
15,0
15,2
15,6
16,0
16,5
16,7
17,1
17,5
17,9
18,1
18,1
ПМ 7.3.1.2
Показатель
"Обеспечение динамики снижения времени реагирования оперативных служб на вызовы при происшествиях на водных объектах Забайкальского края"
мин.
(норматив)
X
Расчетное время реагирования дежурно-диспетчерской службы
СУММ (Пi) / i(2014),
где: Пi - время реагирования ДДС i(2014) - количество времени вызовов при происшествиях в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,1
5,0
4,8
4,5
4,2
4,1
4,0
4,0
ПМ 7.3.1.3
Показатель
"Увеличение доли населения, охваченного подпрограммой"
%
X
Нпр / Н(2014) x 100,
где: Нпр - численность населения края, охваченного подпрограммой; Н(2014) - общая численность населения края
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
25,4
30,8
42,4
54,6
64,34
80,64
85,0
87,0
89,0
92,2
95,6
96,6
96,6
ПМ 7.3.1.4
Показатель
"Увеличение доли персонала общественных спасательных постов, прошедшего подготовку в текущем году"
%
X
Нпр / Н(2014) x 100,
где: Нпр - численность населения края, охваченного подпрограммой; Н(2014) - общая численность населения края в текущем году
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
11,4
18,4
24,3
39,9
46,8
57,1
65
67,2
69,8
73,1
74,2
75,2
75,2
ПМ 7.3.1.5
Показатель
"Снижение числа погибших людей от общего количества зарегистрированных случаев"
%
X
(Пn / П(2014) x 100 - 100),
где: Пn - количество погибших людей на водных объектах; П(2014) - количество людей, погибших на водных объектах в текущем году,
от количества зарегистрированных случаев
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,8
ПМ 7.3.1.6
Показатель "Увеличение числа спасенных людей на водоемах Забайкальского края от общего количества зарегистрированных случаев"
%
X
(Сn / С(2014) - 100),
где:
Сn - число спасенных людей на водоемах в отчетном году; С(2014) - 100 - число спасенных людей на водоемах в текущем году
от количества зарегистрированных случаев
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
2,5
3,5
4,0
4,5
5,6
8,4
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,5
13,5

Задача в„– 8
"Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
X
X
X
X
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
ПОДПРОГРАММА "Обеспечение и управление"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
02 8
X
0,00
0,00
18053,79
17806,48
11691,10
14288,78
16870,40
15814,10
17407,40
18229,00
16087,10
16087,10
16087,10
16087,10
194509,45

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
121
0,00
0,00
9906,42
9537,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19443,83

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
122
0,00
0,00
103,01
92,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,36

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
242
0,00
0,00
145,12
84,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,23

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
0309
0020400
244
0,00
0,00
388,85
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388,88

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0113
0920300
242
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0113
920300
244
0,00
0,00
692,28
844,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1536,53

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
851
0,00
0,00
22,50
13,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,06

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0309
0020400
852
0,00
0,00
0,00
3,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
122
0,00
0,00
93,15
104,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
242
0,00
0,00
4,56
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,56

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
0,00
0,00
0,00
3005,90
7105,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10111,13

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
0309
0700400
612
0,00
0,00
2192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2192,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
039
2479900
612
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2018 - 2025
X
039
0280129400
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9013,90
6313,10
6572,30
155,63
15488,80
15488,80
15488,80
15488,80
84010,13

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280129400
121
0,00
0,00
0,00
0,00
7183,90
10374,40
5176,96
6226,50
7370,00
13388,30
0,00
0,00
0,00
0,00
49720,06

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
20162020
X
039
0280129400
122
0,00
0,00
0,00
0,00
148,58
83,88
28,80
35,20
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,46

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280129400
129
0,00
0,00
0,00
0,00
2100,20
3133,10
1563,44
1910,60
2225,70
3708,70
0,00
0,00
0,00
0,00
14641,74

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
0280129400
242
0,00
0,00
0,00
0,00
146,53
0,00
0,00
0,00
0,00
49,40
63,00
63,00
63,00
63,00
447,93

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2020
X
0309
0280129400
244
0,00
0,00
0,00
0,00
7,39
36,80
0,00
0,00
429,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,31

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280149300
244
0,00
0,00
0,00
0,00
579,63
647,40
1077,90
1317,10
692,28
179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4493,91

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
0280149300
851
0,00
0,00
0,00
0,00
18,69
12,20
9,40
11,60
48,00
670,12
535,30
535,30
535,30
535,30
2911,21

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2021
X
0309
0280149300
853
0,00
0,00
0,00
0,00
6,17
1,00
0,00
0,00
0,00
12,25
0,00
0,00
0,00
0,00
19,42

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
8800009218
122
0,00
0,00
0,00
0,00
218,40
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
880009218
242
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
8800009218
244
0,00
0,00
0,00
0,00
1260,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1260,84

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПП 8.1
Показатель "Обеспечение реагирования сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 2 часов с момента доведения сигнала"
час. (норматив)
X
Абсолютный показатель
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8.1
Основное мероприятие "Обеспечение государственного управления в установленной сфере"
X
X
X
2014 - 2025
ИТОГО:
X
X
02 801
0,00
0,00
18053,79
17806,48
11691,10
14288,78
16870,40
15814,10
17407,40
18229,00
16087,10
16087,10
16087,10
16087,10
194509,45

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
121
0,00
0,00
9906,42
9537,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19443,83

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
122
0,00
0,00
103,01
92,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,36

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
242
0,00
0,00
145,12
84,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,23

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
0309
0020400
244
0,00
0,00
388,85
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388,88

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0113
0920300
242
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0113
920300
244
0,00
0,00
692,28
844,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1536,53

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
0020400
851
0,00
0,00
22,50
13,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,06

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2015
X
0309
0020400
852
0,00
0,00
0,00
3,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
122
0,00
0,00
93,15
104,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
242
0,00
0,00
4,56
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,56

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014 - 2015
X
0309
2180100
244
0,00
0,00
3005,90
7105,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10111,13

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
0309
0700400
612
0,00
0,00
2192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2192,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2014
X
039
2479900
612
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2018 - 2025
X
039
0280129400
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9013,90
6313,10
6572,30
155,63
15488,80
15488,80
15488,80
15488,80
84010,13

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280129400
121
0,00
0,00
0,00
0,00
7183,90
10374,40
5176,96
6226,50
7370,00
13388,30
0,00
0,00
0,00
0,00
49720,06

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2020
X
039
0280129400
122
0,00
0,00
0,00
0,00
148,58
83,88
28,80
35,20
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,46

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280129400
129
0,00
0,00
0,00
0,00
2100,20
3133,10
1563,44
1910,60
2225,70
3708,70
0,00
0,00
0,00
0,00
14641,74

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
0280129400
242
0,00
0,00
0,00
0,00
146,53
0,00
0,00
0,00
0,00
49,40
63,00
63,00
63,00
63,00
447,93

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2020
X
0309
0280129400
244
0,00
0,00
0,00
0,00
7,39
36,80
0,00
0,00
429,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,31

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2021
X
0309
0280149300
244
0,00
0,00
0,00
0,00
579,63
647,40
1077,90
1317,10
692,28
179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4493,91

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2025
X
0309
0280149300
851
0,00
0,00
0,00
0,00
18,69
12,20
9,40
11,60
48,00
670,12
535,30
535,30
535,30
535,30
2911,21

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016 - 2017 2021
X
0309
0280149300
853
0,00
0,00
0,00
0,00
6,17
1,00
0,00
0,00
0,00
12,25
0,00
0,00
0,00
0,00
19,42

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
8800009218
122
0,00
0,00
0,00
0,00
218,40
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283,40

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
880009218
242
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
2016
X
0309
8800009218
244
0,00
0,00
0,00
0,00
1260,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1260,84

в том числе финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 8.1.1
Показатель
"Повышение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций"
%
X
Оправдавшиеся прогнозы ЧС / П(2015) x 100, где: П(2015) - общее количество прогнозов ЧС на отчетный год
2015 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
0
71,4
74,4
76,4
81,4
86,4
91,4
92,3
92,9
93,5
94,6
94,8
94,8
ПОМ 8.1.2
Показатель
"Повышение доли должностных лиц органов государственной власти Забайкальского края, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций"
%
X
Подгот / Д x 100, где: Подгот - количество должностных лиц органов государственной власти края, прошедших подготовку;
Д - общее количество должностных лиц, нуждающихся в подготовке
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
89,5
90
90
91
92,5
92,5
93
93,4
94,6
95,6
96,7
97,7
97,7
ПОМ 8.1.3
Показатель
"Повышение доли глав муниципальных образований Забайкальского края, прошедших подготовку (нарастающим итогом)"
%
X
Гподгот / Г x 100, где: Гподгот - количество глав муниципальных образований Забайкальского края, прошедших подготовку; Г - общее количество глав муниципальных образований Забайкальского края, нуждающихся в подготовке
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
45
56
64
69
75
81
85
89
92
94
96
97
97
8.2
Основное мероприятие "Комплектование подвижного пункта управления Забайкальского края автомобильной техникой повышенной проходимости, модульными палатками, средствами связи, оргтехникой и другим имуществом"
X
X
X
X
ИТОГО:
X
X
02 802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

финансирование за счет краевого бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе, финансирование из других источников:
























- из федерального бюджета
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из местных бюджетов
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из внебюджетных источников
тыс. руб.
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОМ 8.2.1
Показатель "Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления"
%
X
О / Опу x 100, где:
О - реальная оснащенность пункта управления; Опу - табель оснащенности пункта управления
2014 - 2025
Департамент по ГО и ПБ Забайкальского края
X
X
X
0
0
77
85
87
89,9
91,7
94,5
96,4
96,6
97,1
97,5
98,9
99,9
99,9
".


------------------------------------------------------------------